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2015年度杭州市本级公务支出公款消费审计整改情况的公示
来源:         浏览次数:51 日期:2016-11-30

 

 

2016年杭州市审计局对市级各有关单位开展了公务支出公款消费审计,并出具了《2015年度杭州市本级公务支出公款消费审计报告》(杭审行报[2016]18号)。针对审计报告中有关我局系统车辆经费、会议费支出不合规的问题,我局高度重视,立即着手整改,具体整改情况如下:

一、召开专题会议。要求相关处室、单位做到边审边改,并明确今后要严格按照相关规定使用车辆、会议经费,杜绝不合规支出。

二、开展自查自纠。结合本次审计,在局系统内开展公务支出公款消费自查自纠工作,要求局机关处室和局属各事业单位认真对照有关财务制度和规定,研究分析、查找原因、及时整改。

三、加强制度建设。我局结合工作实际,在原有的财务制度基础上,制定出台《关于进一步规范局属社会组织财务管理的意见》,进一步规范财务管理,严肃财经纪律,促进效能建设。

四、举办业务培训。为进一步提高财务人员的业务能力和综合素质,今年10月,我局举办了 “局系统财务规范化建设业务培训班”,为期两天,局机关处室负责人和局系统事业单位财务分管领导和财会人员共计90余人参加了业务培训。

 

杭州市民政局

2016年11月30日